目录(一)2022年部门预算编制说明
1.基本职能及主要工作
2.部门预算单位构成及概况
3.收支预算情况说明
4.财政拨款收支预算情况说明
5.一般公共预算当年拨款情况说明
6.一般公共预算基本支出情况说明
7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明
9.国有资本经营预算支出情况说明
10.其他重要事项的情况说明
目录(二)2022年部门预算公开表
1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支总表
5.表2-1.财政拨款预算表(政府经济分类科目)
6.表2-2.财政拨款预算表(部门经济分类科目)
7.表3.一般公共预算支出表
8.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
9.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
10.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
11.表4.政府性基金支出预算表
12.表4-1.政府性基金“三公”经费支出表
13.表5.国有资本经营支出预算表
14.表6.政府采购预算表
15.表7.2022年部门整体支出绩效目标表
16.表8.2022年部门预算项目绩效目标表
丹棱县科学技术协会
2022年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
组织开展科普活动;开展农村实用技术交流和培训;积极开展“基层科普益民行动”工作;开展青少年科普工作;开展“银会合作”,服务三农;开展“天府科技云服务”工作;完成县委、县政府和上级科协交办的工作。
(二)2022年主要工作
开展“天府科技云服务”工作;组织开展科普活动;开展农村实用技术交流和培训;积极开展“基层科普益民行动”工作;开展青少年科普工作;开展“银会合作”,服务三农;完成县委、县政府和上级科协交办的工作。
二、部门预算单位构成及概况
县科协属行政单位,无下属二级预算。
2021年年末总人数8人,其中:在职职工4人,退休人员4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,丹棱县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县科协2022年收支总预算132.55万元,比2021年收支预算总数增加62.28万元,主要原因是人员增加、上年结转。
(一)收入预算情况
县科协2022年收入预算132.55万元,其中:当年财政拨款收入132.55万元。其中:一般公共预算拨款收入84.55万元,占63.79%;上年结转48万元,占36.21%。
(二)支出预算情况
县科协2022年支出预算132.55万元,其中:基本支出67.55万元,占50.96%;项目支出65万元,占49.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县科协2022年财政拨款收支总预算132.55万元,比2021年收支预算总数增加62.28万元,主要原因是人员增加、上年结转。收入包括:本年一般公共预算拨款收入84.55万元、上年结转48万元;支出包括:一般公共服务支出9万元、科学技术支出105.04万元、社会保障和就业支出7.52万元、卫生健康支出4.05万元、住房保障支出6.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县科协2022年一般公共预算当年拨款132.55万元,比2021年收支预算总数增加62.28万元,主要原因是人员增加、上年结转。
(二)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出9万元,占6.79%;科学技术支出105.04万元,占79.25%;社会保障和就业支出7.52万元,占5.67%;卫生健康支出4.05万元,占3.06%;住房保障支出6.93万元,占5.23%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为9万元,主要用于:保障行政事业单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)科学技术支出(项)2022年预算数为105.04万元,主要用于:保障行政事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数为5.02万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2022年预算数为2.51万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为2.29万元,主要用于:行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为1.76万元,主要用于:部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为6.93万元,主要用于:部门按规定缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县科协2022年一般公共预算基本支出67.55万元,其中:
人员经费52.74万元,主要包括基本工资、津贴补贴、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费14.81万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县科协2022年“三公”经费财政拨款预算数0.29万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.29万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费0万元。
(二)公务接待费0.29万元,较2021年预算持平。
(三)公车购置及运行维护费0万元。
单位现无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明
县科协2022政府性基金预算拨款为0万元。2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县科协2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、机关运行经费安排情况说明
2022年,县科协机关运行经费财政拨款预算为14.81万元,比2021年预算增长4.47万元,增长43.15%。主要原因是人员增加。
2022年,按经济分类科目安排使用情况:办公费1万元、水费0.1万元、电费0.6万元、邮电费0.8万元、印刷费0.3万元、差旅费3万元、会议费0.15万元、公务接待费0.29万元、福利费0.63万元、工会经费0.6万元、其他交通费用3.59万元、其他商品和服务支出3.77万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)绩效目标情况
2022年,我单位整体的绩效目标:促进全县科学普及发展。保障科协在职人员6人的正常办公生活秩序,开展学术交流,开展科技咨询服务,促进科技成果转化,会同有关部门开展青少年科技教育培训,指导科普示范基地的工作,慰问优秀科技工作者,完成2022年科普工作,提升我县全民科学素质普及率。
(二)政府采购情况
本单位2022年政府采购预算0万元,
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,县科协共有车辆0辆。
2022年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。
十二、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.县科协2022年部门预算公开表
2.县科协2022年项目支出绩效表
3.县科协2022年整体支出绩效目标申报表