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中共丹棱县委宣传部2025年部门预算信息公开
来源:丹棱县人民政府 发表时间:2025-01-26 15:53 【字号:  

中共丹棱县委宣传部

2025年部门预算信息公开

 

目录(一)2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门预算单位构成及概况

3.收支预算情况说明

4.财政拨款收支预算情况说明

5.一般公共预算当年拨款情况说明

6.一般公共预算基本支出情况说明

7.“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

8.政府性基金预算支出情况及增减变化说明

9.国有资本经营预算支出情况说明

10.其他重要事项的情况说明

 

 

 

 

 

目录(二)2025年部门预算公开表

1.表1.部门收支总表

2.表1-1.部门收入总表

3.表1-2.部门支出总表

4.表2.财政拨款收支预算总表

5.表2-1.财政拨款预算表(部门经济分类科目)

6.表3.一般公共预算支出预算表

7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.表4.政府性基金预算支出预算表

11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12.表5.国有资本经营预算支出预算表

13.表6.2025年部门整体支出绩效目标表

14.表7.2025年部门预算项目绩效目标表

 

 

 

 

 

中共丹棱县委宣传部

2025年部门预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门(单位)之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导舆情信息工作。协调网络舆情信息工作。

3.统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究工作,组织推动理论武装工作,指导推动哲学社会科学工作,实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。

5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化和大雅文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。

6.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

7.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

8.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调县级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导县级各部门(单位)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题宣传口径。

9.统筹协调对外宣传工作,推动国际传播能力建设,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

10.统筹推动网络阵地建设,统筹协调新媒体的建设与管理,会同有关部门推动媒体融合发展和县融媒体中心建设。统筹组织互联网宣传管理和舆论引导工作。推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设。指导互联网行业自律。

11.统筹协调网络意识形态工作。依法负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能业务的审批及日常监管。负责全县互联网信息内容管理和监督执法。负责指导协调网络舆情信息工作。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。

12.贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委、县委的决策部署。统筹协调全县网络安全和信息化工作。协调推动公共服务和社会治理信息化。统筹指导关键信息基础设施网络安全保障。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

13.负责管理新闻出版和电影行政事务和所涉及的行政审批工作。监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责全县新闻出版单位的监督管理。负责新闻记者证管理工作,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。

14.受县委委托,会同县委组织部管理文化旅游、新闻、广播电视和社会科学研究等宣传思想文化旅游单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。

15.归口领导县文化广播电视和旅游局,受县委委托,代管县文联、县社科联、县融媒体中心等宣传思想文化和旅游单位。

16.承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”管理工作领导小组、县志愿者服务支队等的日常工作。

(二)2025年主要工作

(一)实施党的创新理论铸魂行动。着眼健全党的创新理论武装全党、教育人民、指导实践的工作体系,丰富县委党组理论学习中心组学习形式,提升中心组理论学习质效。发挥文化院坝、“橘乡坝坝会”特色优势,全覆盖开展特色宣讲,推动党的创新理论入脑入心。

(二)实施新型主流媒体锻造行动。着眼于提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力,推进新时代文明实践中心与县融媒体中心融合,推动媒体深度融合发展,建设具有区域影响力和竞争力的新型主流媒体。

(三)实施优秀传统文化传承行动。着力赓续中华文脉,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,广泛开展东坡文化、大雅文化“六进”活动。推进《丹棱文库》典型故事挖掘阐释,开发新媒体产品。开展对外文化交流活动,传承三苏文脉。

(四)实施文化产业发展提速行动。着力推动文化事业和文化产业繁荣发展,以项目为支撑,包装储备优质文产项目。坚持人文一体、景城融合,打造丹棱城市文化地标。

(五)实施公共文化服务补短行动。着眼提升群众文化获得感幸福感,常态化开展“乡村春晚”“大雅新农民·快乐新农村”“党群集中活动日”品牌群众文化活动。坚持城乡一体和全域覆盖,推动公共文化服务提质增效,提升民间众筹文化院坝建设和服务水平,。常态化开展公益培训和全民阅读推广活动,打造全民阅读品牌。

(六)实施文明新风建设优化行动。着力培育和践行社会主义核心价值观,抓实文明城市长效管理。打造“家和棱好”家风家教品牌。广泛开展“我们的节日”主题活动,争取省市活动落地丹棱。开展“乡风文明百场宣讲”。改进全民国防教育,争创省级国防教育基地。

(七)实施城市品牌营销推广行动。着眼提升城市知名度和美誉度,主动融入全市对外文化交流活动,全方位推荐丹棱城市特色,打造城市宣传特色品牌,做大“朋友圈”。完善城市联动宣传机制,以会节活动为依托,开展城市品牌营销活动,提升影响力。

二、部门预算单位构成及概况

县委宣传部属行政单位,县委宣传部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。2024年年末总人数25人,其中:在职职工20人,退休人员5人,遗属人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委宣传部2025年收支总预算606.79万元,比2024年收支预算总数减少91.44万元,主要原因是上年结转减少。

(一)收入预算情况

县委宣传部2025年收入预算606.79万元,其中:当年财政拨款收入548.17万元,上年结转收入58.62万元。其中:一般公共预算拨款收入548.17万元,占90.33%;上年结转收入58.62万元,占9.67%。

(二)支出预算情况

县委宣传部2025年支出预算606.79万元,其中:基本支出375.17万元,占61.83%;项目支出231.62万元,占38.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委宣传部2025年财政拨款收支总预算606.79万元,比2024年财政拨款收支总预算减少91.44万元,主要原因是上年结转减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入548.17万元,上年结转收入58.62万元;支出包括:一般公共服务支出454.87万元、文化旅游体育与传媒支出58.62万元、社会保障和就业支出51.40万元、卫生健康支出12.36万元、住房保障支出29.53万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委宣传部2025年一般公共预算当年拨款548.17万元,比2024年预算数增加10.22万元,主要原因是项目变动。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出454.87万元,占82.98%;社会保障和就业支出51.40万元,占9.38%;卫生健康支出12.36万元,占2.25%;住房保障支出29.53万元,占5.39%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)2025年预算数为313.77万元,主要用于:保障行政事业单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为141.10万元,主要用于:保障行政事业单位正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

3.文化旅游与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)2025年预算数为58.62万元,主要用于:其他文化旅游体育与传媒方面的经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算数为34.27万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2025年预算数为17.13万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为6.66万元,主要用于:行政单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为2.32万元,主要用于:事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为3.39万元,主要用于:部门按规定缴纳的公务员医疗补助经费。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为29.53万元,主要用于:部门按规定缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委宣传部2025年一般公共预算基本支出375.17万元,其中:

人员经费307.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费67.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委宣传部2025年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.7万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费0万元,较2024年预算持平。

(二)公务接待费0.7万元,较2024年预算持平。主要原因是控制接待支出。

(三)公车购置及运行维护费0万元,其中:购置经费0万元、运行维护费0万元。较2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算支出情况及增减变化说明

县委宣传部2025政府性基金预算拨款为0万元。其中:其他国家电影事业发展专项资金支出比2024年减少0.8万元,减少原因为国家电影事业发展专项奖励资金减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县委宣传部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

机关运行经费安排情况说明

2025年,县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为67.28万元,比2024年预算增长0.39万元,增长0.58%。主要原因是其他商品和服务支出增加。

2025年,按经济分类科目安排使用情况:办公费6万元、水费0.04万元、电费1.1万元、邮电费8.4万元、差旅费2万元、租赁费1.79万元、会议费0.5万元、公务接待费0.7万元、工会经费2.75万元、福利费2.85万元、其他交通费用11.68万元、公务交通补贴11.68万元、其他商品和服务支出29.47万元。

其他重要事项的情况说明

(一)绩效目标情况

2025年,县委宣传部整体绩效目标做好全县思想宣传文化工作,做好县委理论学习中心组、舆情、突发事件处置,加强宣传策划、大力弘扬社会主义核心价值观等重点工作。县委宣传部项目绩效目标全年召开县委理论学习中心组学习研讨会、县委理论学习中心组(扩大)学习会暨大雅讲坛、意识形态工作联席会、不少于4次。依托学校、新时代文明实践阵地开展爱国主义教育、社会实践、法治教育、中国传统美德和革命传统教育等各类活动,提升未成年人的综合素质和社会责任感,开展青少年活动不少于10次。开展扫黄打非专项行动不少于6次,全力净化我县文化市场,营造良好的文化氛围。围绕县委、县政府中心工作开展文艺创作和文艺精品项目扶持,在重大节日举办文艺演出、文艺展览不少于6次。与眉山日报社开展年度合作,在主报开设《区县观察·丹棱》版,每年度出刊不少于30期,每期发行35000份,随主报发行。通过与中央、省级、市级主流媒体开展年度合作不少于5次,提升丹棱对外影响力。通过网络安全普发、网络舆论引导、网上舆情管控等工作,为全县经济社会发展提供强大的舆论支持、可靠的网络安全保障。做好全县突发新闻事件、网络安全事件等处置,外来媒体协调、接待及新闻发言人培训,提高全县的舆论应急处置能力。

(二)政府采购情况

本单位2025年政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,县委宣传部共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位100万元以上专用设备0台(套)。

2025年部门预算安排车辆购置经费及单位价值50万元以上设备0万元。

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.县委宣传部2025年部门预算公开报表

2.县委宣传部2025年部门整体支出绩效目标表

3.县委宣传部2025年部门预算项目绩效目标表