为加强城乡居民养老保险经办机构内部管理与监督,查找内部控制薄弱环节和经办管理存在的问题,有效防范和化解基金管理风险,促进业务经办制度化、规范化和基金安全完整,2017年6月12-13日,省人社厅委托四川省同人会计师事务所对我县城乡居民养老保险内控制度情况开展专项审计。通过现场查阅资料取证、随机抽查和实地走访,我县城乡居民养老保险内部控制工作获得了审计组一致好评,尤其是对我县城乡居民养老保险内部控制制度的建设情况,业务经办的执行情况给予了高度评价。
6月12日,丹棱县城乡居民养老保险内部控制专项审计座谈会在县人社局局长办公室召开,会上审计组详细说明了此次审计工作的要求,并按照审计内容进行人员分工。会后按人员分工分别对丹棱县城乡居民养老保险组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制管理与监督五个方面的执行资料进行了查阅取证。
6月13日,随机选取了两个乡镇劳动保障服务中心,实地走访查看乡镇城乡居保的参保登记、信息变更、死亡注销、待遇支付等方面的执行记录情况,并随机抽取390名已参保人员的档案资料与业务系统核对其信息是否一致。
经审计,丹棱县城乡居民养老保险内部控制各项制度完备,业务经办规范,基金安全完整。